Financieel verslag

Budget 2019 : 25.204.303,53 €

  • 25.204.303,53 € budget berekend op basis van het kalenderjaar 2019

Budget 2019 : Inkomsten

GGC* (62.39%)Federaal (24.76%)Andere publieke financiering (waarvan Cap48, RIZIV) (7.48%)Régio (4.37%)Prive giften (1%)GGC* (62,39%)Federaal (24,76%)Andere publieke financiering (waarvan Cap48, RIZIV) (7,48%)Régio (4,37%)Prive giften (1%)
GGC*62,39%
Federaal24,76%
Andere publieke financiering (waarvan Cap48, RIZIV)7,48%
Régio4,37%
Prive giften1%

*Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Budget 2019 : Uitsplitsing per opdracht

Fedasil (28.28%)Wintercentra 2018-2019-2020 (22.93%)Noodopvangcentra (19%)Opvangcentrum voor gezinnen - Woluwe (9.62%)Opvangcentrum voor gezinnen - Evere (8.15%)Maraudes (1.71%)MediHalte (6.58%)Andere missies (2.05%)Housing First - Step Forward (1.69%)Fedasil (28,28%)Wintercentra 2018-2019-2020 (22,93%)Noodopvangcentra (19%)Opvangcentrum voor gezinnen - Woluwe (9,62%)Opvangcentrum voor gezinnen - Evere (8,15%)Maraudes (1,71%)MediHalte (6,58%)Andere missies (2,05%)Housing First - Step Forward (1,69%)
Fedasil28,28%
Wintercentra 2018-2019-202022,93%
Noodopvangcentra19%
Opvangcentrum voor gezinnen - Woluwe9,62%
Opvangcentrum voor gezinnen - Evere8,15%
Maraudes1,71%
MediHalte6,58%
Andere missies 2,05%
Housing First - Step Forward1,69%

De werkingskosten (ondersteunende diensten) zijn opgedeeld in functie van de opdrachten en belopen een bedrag van 3.622.136,27€, hetzij 14,37% van het budget.